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规范公司经营管理 开展企业内部审计

作者:吴蓓蕾    日期:2012年10月29日    点击数:24786

为全面了解下属各公司经营情况,进一步规范公司经营管理,防范经营风险,根据2012年内部审计工作方案的安排,集团公司成立了审计组,对下属子公司—赣州市信用担保有限公司、鑫和典当有限公司、辰达出租汽车有限公司、赣州三和房地产开发有限公司以及锦园物业管理有限公司进行了审计。针对企业内部管理制度建立健全情况、财务情况、业务合同情况进行了全面的调查分析,指出存在的问题和风险,提出改进的建议和措施,较好地发挥了审计工作的监督服务职能。此次审计,总结了下属分公司经营管理的经验和教训,加强了风险控制,对提高企业经营管理水平,将起到积极作用。